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论 文 标 题
添 加 时 间
v
建立健全企业内控制度先强化内部审计工作
2006-12-14
v
关于加强审计风险内控制度的思考
2006-12-14
v
加强内部审计过程的质量控制
2006-12-14
v
美国通用电气公司(GE)的内部审计值得借鉴
2006-12-14
v
内部控制审计程序与方法浅探
2006-12-14
v
内部控制及其审计研究
2006-12-14
v
建立内部控制审计与组织效率
2006-12-14
v
内部控制审计与组织效率
2006-12-14
v
论内部控制制度审计的手段与方法
2006-12-14
v
会计审计研究若干国际动态
2006-12-14
v
试析美国公司的审计委员会及其启示
2006-12-14
v
医药行业销售收入确认及相应审计程序
2006-12-14
v
论数字化对审计真实性的冲击
2006-12-14
v
以ERP为契机抓好效益审计
2006-12-14
v
计算机审计软件的应用成果与发展探究
2006-12-14
v
关于电算化会计帐表审计问题的探讨
2006-12-14
v
会计电算化条件下审计面临的挑战及对策
2006-12-14
v
网络经营与网络财会条件下的审计初探
2006-12-14
v
谈现阶段水利固定资产投资审计问题与建设
2006-12-14
v
浅谈审计失败的成因与对策
2006-12-14
v
期汇的会计处理
2006-12-14
v
从深华源年报风波看证券市场审计公正性
2006-12-14
v
论我国审计的发展战略调整与体制改进
2006-12-14
v
几种会计造假方法的审计对策
2006-12-14
v
网络环境下的实时自动化审计系统
2006-12-14
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